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    Datas e prazos de vencimento de impostos importantes - 2020 IRS Tax Calendar

    Este calendário de prazos fiscais deve ajudá-lo a manter-se atualizado sobre esses prazos em 2020 e evitar multas e juros. Pegue seu calendário ou planejador e anote as datas aplicáveis ​​a você.

    Q1 (janeiro a março): preparando-se para a temporada de declaração de impostos

    10 de janeiro

    Os funcionários que trabalham com dicas e receberam US $ 20 ou mais em dicas durante dezembro devem relatá-las ao empregador usando o Formulário 4070.

    15 de janeiro

    Os contribuintes que fazem pagamentos de impostos estimados trimestralmente devem fazer suas estimativas do quarto trimestre de 2019. Também é um bom momento para quem não possui imposto suficiente retido em sua renda para fazer um pagamento estimado. Você pode usar o Formulário 1040-ES para calcular e enviar pagamentos estimados ou usar o IRS Direct Pay para efetuar um pagamento on-line com sua conta corrente.

    Você não precisa fazer esse pagamento se registrar sua declaração de imposto de renda em 2019 e pagar qualquer imposto devido até 31 de janeiro de 2020. Para agricultores, pescadores e mulheres, esse prazo é estendido para 2 de março para evitar uma penalidade estimada.

    31 de janeiro

    Os indivíduos que não pagaram a última parcela do imposto estimado até 15 de janeiro podem registrar sua declaração de imposto de renda em 2019 e pagar o saldo devido até 31 de janeiro para evitar uma penalidade pelo atraso no pagamento da parcela do quarto trimestre.

    Para empregadores e fornecedores, este é o prazo final para enviar W-2s para os funcionários. É também o prazo final para o preenchimento do Formulário 1099-MISC com pagamentos de compensação de não funcionários na Caixa 7. Esse prazo aplica-se às cópias do destinatário e do IRS do 1099-MISC, seja seu arquivo eletronicamente ou em papel.

    10 de fevereiro

    Os funcionários que trabalham com gorjetas e receberam US $ 20 ou mais em gorjetas durante janeiro devem relatá-las ao empregador usando o Formulário 4070.

    18 de fevereiro

    Se você reivindicar uma isenção de retenção de imposto de renda federal no Formulário W-4, você tem até essa data para registrar um novo Formulário W-4 com seu empregador para continuar sua isenção por mais um ano.

    Esse também é o prazo final para a devolução de informações para empresas que reportam pagamentos nos formulários 1099-B, 1099-S ou pagamentos nas caixas 8 ou 14 do formulário 1099-MISC.

    28 de fevereiro

    Este é o prazo final para o preenchimento em papel do Formulário 1099-MISC, se o seu possuir entradas em caixas diferentes das Caixas 7, 8 e 14 mencionadas acima.

    2 de março

    Este é o prazo final para registrar os agricultores, pescadores e mulheres que não efetuaram o pagamento estimado de impostos no quarto trimestre de 2019 em 15 de janeiro registrar sua declaração de imposto e pagar o saldo devedor. Se você esperar até o prazo de 15 de abril para registrar e pagar, poderá ser cobrada uma multa pelo pagamento insuficiente do imposto estimado.

    10 de março

    Os funcionários que trabalham com dicas e receberam US $ 20 ou mais em dicas durante fevereiro devem relatá-las ao empregador usando o Formulário 4070.

    16 de março

    Este é o prazo final para que as parcerias e as empresas S arquivem seus retornos no ano civil de 2019 usando o Formulário 1065 ou o Formulário 1120-S. Também é o prazo para fornecer a cada parceiro ou acionista uma cópia do seu cronograma K-1. Você pode solicitar uma extensão automática de seis meses para registrar sua devolução usando o Formulário 7004.

    Este também é o prazo final para o preenchimento do Formulário 2553 para fazer uma eleição para a corporação S para o ano civil de 2020. Se a eleição for feita após essa data, o tratamento para a corporação S não começará até o ano civil de 2021.

    31 de março

    Este é o prazo para arquivar eletronicamente as Informações Retornadas, como os Formulários 1097, 1098, 3921, 3922 e W-2G junto ao IRS. Também é o prazo para o preenchimento do Formulário 1099 - sem o Formulário 1099-MISC - junto ao IRS.

    Q2 (abril a junho): dia do imposto e mais

    1 de Abril

    Para indivíduos que completaram 70 anos e meio em 2018, este é o prazo para obter a primeira distribuição mínima exigida (RMD) de um plano de aposentadoria patrocinado pela IRA ou pelo empregador.

    10 de abril

    Os funcionários que trabalham com dicas e receberam US $ 20 ou mais em dicas durante março devem relatá-las ao empregador usando o Formulário 4070.

    15 de abril

    Este é um grande prazo para indivíduos e empresas.

    Para as pessoas físicas, este é o prazo para registrar o Formulário 1040 de 2019 e pagar qualquer imposto devido. Você pode registrar sua declaração de imposto usando um preparador de impostos local ou um software de preparação de impostos, como TurboTax ou Bloco H&R.

    Se você precisar de mais tempo para preparar uma devolução completa e precisa, poderá solicitar uma extensão automática de seis meses usando o Formulário 4868. No entanto, essa é uma extensão do seu tempo de arquivo, não uma extensão do seu tempo de pagamento. Você ainda deve pagar qualquer imposto que estima que deve até 15 de abril para evitar multas e juros.

    Esse também é o prazo para efetuar o pagamento estimado de impostos no primeiro trimestre de 2020, usando o Formulário 1040-ES.

    As contribuições para os IRAs tradicionais e Roth para o ano fiscal de 2019 devem ser feitas até essa data. Os trabalhadores independentes que contribuem para um SEP IRA devem fazer suas contribuições antes de registrar sua devolução individual - portanto, 15 de abril ou 15 de outubro, se você solicitou uma extensão de tempo para registrar sua declaração de imposto.

    Esse também é o prazo para abrir e financiar uma Conta de Poupança em Saúde (HSA) para 2019. Os HSAs devem ser estabelecidos dentro do prazo de apresentação do imposto - sem prorrogações - para o ano fiscal em que suas contribuições serão aplicadas. Portanto, mesmo se você estender sua declaração de imposto, precisará abrir e financiar seu HSA até essa data. Se você não tiver acesso a um HSA por meio de seu empregador, poderá abrir um Animado.

    Se você pagou salários em dinheiro de US $ 2.100 ou mais a um empregado doméstico - como babá, babá, empregada doméstica ou jardineiro - em 2019, este é o prazo para registrar a Agenda H e relatar quaisquer impostos sobre o emprego da família. Se você preencher o Formulário 1040, anexará a Agenda H ao seu retorno. Se você não precisar registrar uma declaração de imposto de renda em 2019 - por exemplo, porque sua renda está abaixo do valor mínimo necessário para arquivar -, poderá enviar a Agenda H sozinha.

    Para as empresas, esse é o prazo para registrar uma declaração de imposto de renda no ano civil de 2019 usando o Formulário 1120 e pagar qualquer imposto devido. Se você deseja uma extensão automática, pode solicitar uma usando o Formulário 7004. Certifique-se de pagar qualquer imposto estimado devido para 2019 até essa data para evitar multas e juros. Também é o prazo para as empresas fazerem o pagamento de impostos estimado no primeiro trimestre de 2020 usando o Formulário 1120-W.

    11 de maio

    Os funcionários que trabalham com dicas e receberam US $ 20 ou mais em dicas durante abril devem relatá-las ao empregador usando o Formulário 4070.

    10 de junho

    Os funcionários que trabalham com gorjetas e receberam US $ 20 ou mais em gorjetas durante maio devem relatá-las ao empregador usando o Formulário 4070.

    15 de junho

    Os cidadãos dos EUA ou estrangeiros residentes que moram e trabalham fora dos Estados Unidos e Porto Rico têm até essa data para preencher o Formulário 1040 e pagar quaisquer impostos, multas e juros devidos. Você pode solicitar uma extensão adicional de quatro meses para arquivar usando o Formulário 4868.

    Essa também é a data de vencimento dos impostos estimados para o segundo trimestre de 2020. Os indivíduos podem calcular e pagar seus impostos estimados usando o Formulário 1040-ES. As empresas podem usar o formulário 1120-W.

    Terceiro trimestre (julho a setembro): Parceria e extensões da S-Corp

    10 de julho

    Os funcionários que trabalham com dicas e receberam US $ 20 ou mais em dicas durante junho devem relatá-las ao empregador usando o Formulário 4070.

    10 de agosto

    Os funcionários que trabalham com dicas e receberam US $ 20 ou mais em dicas durante julho devem relatá-las ao empregador usando o Formulário 4070.

    10 de setembro

    Os funcionários que trabalham com dicas e receberam US $ 20 ou mais em dicas durante agosto devem relatá-las ao empregador usando o Formulário 4070.

    15 de setembro

    Este é o prazo para efetuar pagamentos estimados de impostos no terceiro trimestre de 2020. Os indivíduos podem calcular e pagar seus impostos estimados usando o Formulário 1040-ES. As empresas podem usar o formulário 1120-W.

    Para parcerias e corporações S que solicitaram uma extensão de tempo de seis meses para registrar seu retorno de 2019, este é o prazo para registrar esse retorno e fornecer a cada parceiro um Cronograma K-1.

    Quarto trimestre (outubro a dezembro): extensões individuais e RMDs

    13 de outubro

    Os funcionários que trabalham com dicas e receberam US $ 20 ou mais em dicas durante setembro devem relatá-las ao empregador usando o Formulário 4070.

    15 de outubro

    Este é o prazo final para pessoas físicas e jurídicas que solicitaram uma extensão de seis meses para apresentar suas declarações fiscais de 2019.

    Também é o prazo final para fazer contribuições do SEP IRA se você solicitou uma extensão de tempo para registrar sua devolução.

    10 de novembro

    Os funcionários que trabalham com gorjetas e receberam US $ 20 ou mais em gorjetas durante outubro devem relatá-las ao empregador usando o Formulário 4070.

    10 de dezembro

    Os funcionários que trabalham com dicas e receberam US $ 20 ou mais em dicas durante novembro devem relatá-las ao empregador usando o Formulário 4070.

    15 de dezembro

    Este é o prazo para as empresas efetuarem o pagamento de impostos estimado no quarto trimestre de 2020, usando o Formulário 1120-W.

    31 de dezembro

    Os RMDs devem ser obtidos até essa data, desde que esse não seja o seu primeiro RMD. Em 2020, a idade mínima para começar a tomar RMDs chega aos 72 anos. Se você completar 72 anos em 2020, receberá uma extensão de três meses até 1º de abril de 2021.

    No entanto, lembre-se de que, se você esperar até o final do ano para fazer o seu RMD, precisará fazer dois RMDs em um ano em 2021. Isso pode afetar seu suporte de imposto de renda ou a qualificação do Medicare. A penalidade por não receber uma distribuição oportuna - quando você gira 70½ em 2019 ou 72 em 2020 - é de 50% do valor da distribuição.

    Se você decidir converter seu IRA existente ou um antigo 401 (k) em um Roth IRA, você terá até 31 de dezembro para fazer a conversão para o ano fiscal de 2020.

    Observe que esses prazos se aplicam aos contribuintes do ano civil. Os contribuintes do ano fiscal podem precisar alterar algumas dessas datas usando as orientações disponíveis na Publicação do IRS 509.

    Palavra final

    Muitos contribuintes lutam todos os anos para cumprir os prazos mencionados acima. Se a temporada de impostos do ano passado parecer um exercício de incêndio, essa lista deve ajudá-lo a se sair melhor no próximo ano. Programe lembretes para os prazos aplicáveis ​​agora e arquive recibos e outros registros fiscais de maneira organizada ao longo do ano. Isso tornará mais fácil lidar com os prazos fiscais e apresentar os pedidos dentro do prazo, quando inevitavelmente chegar a estação do imposto.

    Se precisar de mais ajuda, verifique nosso guia completo de declaração de impostos.

    Quais prazos fiscais lhe causaram problemas no passado? O que você fará este ano para manter-se atualizado sobre seus requisitos de declaração fiscal?